如何報銷出差補貼會計分錄,出差補貼報銷的會計分錄技巧
2024-06-17 09:15:39 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:1088
內(nèi)容摘要:報銷出差補貼會計分錄的詳細說明:報銷出差補貼是指員工因公出差而發(fā)生的費用,公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對員工出差期間產(chǎn)生的補貼進行報銷。下面是報銷出差補貼的會計分...
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報銷出差補貼會計分錄的詳細說明:
報銷出差補貼是指員工因公出差而發(fā)生的費用,公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對員工出差期間產(chǎn)生的補貼進行報銷。下面是報銷出差補貼的會計分錄的詳細說明:
1. 如果公司事先給予員工現(xiàn)金出差補貼:
出差期間發(fā)生的補貼費用需要根據(jù)員工報銷的發(fā)票或者其他支持文件進行確認(rèn)。
記賬分錄如下:
借:出差補貼費用(費用類科目)
貸:現(xiàn)金/銀行存款(資產(chǎn)類科目)
2. 如果公司提供員工出差預(yù)付款:
出差期間發(fā)生的費用會從預(yù)付款中扣除,剩余部分形成報銷。
記賬分錄如下:
借:出差預(yù)付款(資產(chǎn)類科目)
貸:出差補貼費用(費用類科目)
3. 如果公司事后給予員工出差補貼:
員工先墊付出差費用,然后在事后按照公司規(guī)定進行報銷。
記賬分錄如下:
借:出差補貼費用(費用類科目)
貸:應(yīng)付款(負債類科目)
舉例回答:
假設(shè)員工小明因公出差,公司事先給予他現(xiàn)金出差補貼1000元。小明在出差期間發(fā)生了一些費用,如交通費500元,餐飲費300元。
根據(jù)以上情況,會計分錄如下:
借:出差補貼費用 800元(500元交通費+300元餐飲費)
貸:現(xiàn)金/銀行存款 800元
以上是報銷出差補貼的會計分錄的詳細說明和舉例回答。
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